- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
2016-02-19 10:01
发现15年6月 8月都有做错的凭证
借:原材料 10000
应交税费-应交增值税-进项税额 1700
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 11700
请问现在要怎么修改呢?
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发现15年6月 8月都有做错的凭证
借:原材料 10000
应交税费-应交增值税-进项税额 1700
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 11700
请问现在要怎么修改呢?
2016-02-19 10:01:14
你现在按那个发生额累计数去结转就可以,
2019-09-24 11:22:43
你好,在本年度进行转出。
2019-03-14 15:51:29
不需要的
只修改一个月的就可以
2022-08-17 19:33:48
进项税额转出的会计分录:
借:应交税费/应交增值税/未交增值税
贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出
2019-03-26 11:18:03
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张伟老师 解答
2016-02-19 15:14