你好,去年12月份做了一份应收账款分录,我在财务报表上记入应收账款,但又做为12月份的收入了,1月份才收到款,现在总有这笔应收账款挂在财务报表上,想问一下,怎么调整。
聪慧的乌冬面
于2019-08-12 17:13 发布 1337次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 你做应收账款应该是做了收入的 你分录具体怎么做的 写下看看
2019-08-12 17:15:46

你好,可以填写成应收账款负数,也可以重分类进入应付账款正数
2018-10-16 11:37:46

财务报表中的应收账款=应收账款借方%2B预收 账款借方 -坏账
2020-06-04 09:30:00

这个报表是他们从哪里看的?你可以重新编制一个,我们有贷款报表的编制课程
2019-07-31 13:47:34

你好 你的理解正确 是六月的应收账款余额
2020-07-16 08:48:51
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