老师,请问7月公司产生了一笔6%税率的服务费收入,不含税价为10015.09,税额为600.91,填写增值税附表一(销账情况明细)表是像图上那样填吗,然后填完后附表三(服务,不动产和无形资产扣除项目明细)表自动跳出了这笔服务费的含税数字,这个附表三要怎么填写呢,然后主表里面的销售额要填服务收入的销售额吗?
星海
于2019-08-12 14:46 发布 1737次浏览



- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
2019-08-12 14:54
你好,附表三这里是填的价税合计金额的,如果你们没有扣除项目的话,后面就是不用填的。主表里面的销售额是填服务收入的销售额
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你好,附表三这里是填的价税合计金额的,如果你们没有扣除项目的话,后面就是不用填的。主表里面的销售额是填服务收入的销售额
2019-08-12 14:54:40

您好
如果取得专票 进项税额可以抵扣 所以入账价值不含增值税
2022-03-30 19:47:51

你好!把含税的销售额填在第3栏第一列就可以了
2019-08-09 16:42:28

您好,指的是差额征收增值税的企业,填写的扣除成本费用明细金额。
2018-10-10 16:52:14

制造业开厂房租赁发票,一般需填增值税纳税申报表附列资料(一)中 9% 税率的服务、不动产和无形资产栏次。若不存在扣除项目,增值税及附加税费申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)9% 税率项目无需填写,有扣除项目时才需填
2025-01-02 12:52:38
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星海 追问
2019-08-12 14:57
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2019-08-12 15:05