送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-12 08:35

你好,7月份当时已经是做了预付账款分录?

杨洋阳 追问

2019-08-12 08:36

7月正常记账的,入在车辆维修费里了

杨洋阳 追问

2019-08-12 08:36

换的发票是8月的票

邹老师 解答

2019-08-12 08:37

你好,那在8月份做费用冲销分录,然后根据取得的发票再做费用分录就是了

杨洋阳 追问

2019-08-12 08:42

可是钱是7月份付给对方的

杨洋阳 追问

2019-08-12 08:43

我7月份付的钱,也给了发票,可是8月份的时候对方说要换票

邹老师 解答

2019-08-12 08:45

你好
7月份,借;管理费用,贷银行存款
8月份 退回发票,借;银行存款,贷;管理费用
然后根据补开的发票,借;管理费用,贷银行存款

杨洋阳 追问

2019-08-12 09:20

8月份退回发票也没有附近放后面吗

邹老师 解答

2019-08-12 09:34

你好,退回发票作为费用冲销分录附件就是了

杨洋阳 追问

2019-08-12 09:35

发票给对方了

杨洋阳 追问

2019-08-12 09:35

是对方给我开错了

邹老师 解答

2019-08-12 09:48

你好,那退回发票这个分录(借;银行存款,贷;管理费用)这个后面是没有附件的

杨洋阳 追问

2019-08-12 09:59

不是冲销吗

杨洋阳 追问

2019-08-12 10:00

是不是应该冲销7月的,然后在录入

邹老师 解答

2019-08-12 10:09

你好,先冲销7月份的分录,分录是  借;银行存款,贷;管理费用
然后根据取得的发票做费用分录

杨洋阳 追问

2019-08-12 10:12

不用红字吗?

邹老师 解答

2019-08-12 10:22

你好,可以用红字相同分录,也可以用蓝字相反分录
两种方法结果是一样的

杨洋阳 追问

2019-08-12 10:27

哪个更正规,还是没有要求

邹老师 解答

2019-08-12 10:36

你好,都是可以的,结果是一样的

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