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啦啦啦
于2019-08-11 12:10 发布 954次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-11 12:10
将相关的数据填写在13%税率这一行。
啦啦啦 追问
2019-08-11 12:17
?,我红冲了1万,税率16%,发票采集时,把这个负数1万加进13%的税率里面?
2019-08-11 12:20
?
江老师 解答
2019-08-11 13:08
是的,这个红冲后必须开对应的16%的发票。才能申报,不然形成负数是无法申报的。
2019-08-11 13:23
好的,那我7月份红冲,以后重新开16%的,可以吗?再次开16%的发票,需要去税务局备案吗
2019-08-11 13:25
必须当月红冲后,当月重新开具新的蓝字发票,否则不好报税。也就是说需要开蓝字发票时再红冲处理
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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