送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-08-10 17:05

你认证抵扣的时候电费的进项税都抵扣了是吧,转出,借,xx费用,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出

繁 华 追问

2019-08-11 11:02

老师,收到别家电费的分录呢

辜老师 解答

2019-08-11 11:05

冲减你的账面的费用

繁 华 追问

2019-08-11 11:07

老师请写下分录

辜老师 解答

2019-08-11 15:18

借,银行存款,借,管理费用  负数

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相关问题讨论
你认证抵扣的时候电费的进项税都抵扣了是吧,转出,借,xx费用,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-08-10 17:05:29
借:管理费用等--福利费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬--福利费 借:管理费用等--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金
2018-07-12 10:46:42
你好,借原材料或管理费用等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-04-28 09:11:01
不能抵扣,需要进项税额转出,你要是认证就需要做进项税额转出
2020-03-21 17:51:01
学员你好,虚开是已经开票还是没有业务往来也开了发票?如果认证需要做进项转出,调整当时涉及的科目。
2018-01-09 17:08:30
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