送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-10 15:47

你好,上个月做分录了吗,有发票吗。

有多好 追问

2019-08-10 15:57

上个月应该没有做,不知道有没有发票,只有一个来料加工应付账款对账单,不过钱是付出去了我把它计入了制造费用—织造费

月月老师 解答

2019-08-10 16:06

你好,
上个月
借:制造费用
贷:应付账款
本月
借:应付账款
贷:银行存款

有多好 追问

2019-08-10 16:19

那可以这个月直接做借制造费用,贷银行存款吗,月末这个费用要处理吗?

月月老师 解答

2019-08-10 16:21

你好,可以这样做分录的,制造费用是结转生产成本的。

有多好 追问

2019-08-10 16:36

那转入生产成本之后还要处理吗?

月月老师 解答

2019-08-10 16:55

你好,然后就一起结转库存商品了。

有多好 追问

2019-08-10 17:13

老师你看一下这个

有多好 追问

2019-08-10 17:13

这样生产成本会等于主营业务成本吗?

月月老师 解答

2019-08-10 18:43

你好,卖出商品才结转主营业务成本。

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相关问题讨论
您好 绑定的是单位银行卡记借 管理费用 等 贷银行存款-**科目。
2018-12-17 16:52:33
你好!计入其他应收款就可以了。
2018-07-19 09:56:34
借;其他应收款 贷;应收账款
2017-11-25 09:53:40
你好,上个月做分录了吗,有发票吗。
2019-08-10 15:47:34
计入管理费用
2017-08-17 11:27:25
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