目前没打算学注会,如何办理休学 问
同学,你好, 这个需要问下学堂官网:https://www.acc5.com/ 的在线客服,是他们在负责教学这块。 答
这是转让方的个税,在哪里申报 问
就是下边那个个人股权转所得 答
老师,请问工业企业交增值税一定要算合理的税负吗, 问
据实申报就行,只要取得进项不是虚开发票就行 答
所得税最终实缴是按哪个数计算? 问
同学,你好 调整后的利润总额来计算 答
老师您好,第三季度的企业所得说多缴纳了,上个月退 问
先冲计提,再做退税 答

老师 我们1月份预付电费,但是会计用的科目是管理费用,实际应该是预付账款,管理费用科目已经结平了,现在要怎么更正?
答: 你好!可以直接做一笔跟当时入管理费用一样的红字凭证。重新做正确的分录即可。本月结束,管理费用一样会结转平。
情况是这样的第一个凭证里的借方科目本来是管理费用不小心选错了,然后我把那个借方的预付账款冲掉,产生第二个图片里的凭证但是客商选择不对导致余额表里的两家公司都有了这个数,本来都平了,我现在应该咋做会计凭证才能让这两家都没有余额呢
答: 你好,双方的余额对冲就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问年底外审审计期间把一年内到期的长期待摊都调整到了预付账款,例如某一项长期待摊剩余24个月,那么外审调整12个月放在预付账款,我想问那么我将在19年每月从预付账款中分摊到管理费用中,长期待摊科目就不用分摊了?
答: 是的,同学,你调整到预付账款,通过预付账款分摊









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