- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
相关问题讨论
你好!可以直接做一笔跟当时入管理费用一样的红字凭证。重新做正确的分录即可。本月结束,管理费用一样会结转平。
2019-06-13 10:26:15
你好,双方的余额对冲就可以了
2020-06-30 13:53:37
你好,这是企业哪里使用采暖费
2019-05-22 16:17:55
对,你的分录是正确的
2016-02-18 11:02:08
是的,同学,你调整到预付账款,通过预付账款分摊
2019-05-17 00:29:24
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