老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
本月销项减进项税额1000元,扣除税盘820元需交180的税,那么地税金额是按1000元计提还是按180元计提呢
答: 按180计提。
请问 前期没有计提加计抵减的进项税额 本期转出了 需要调减加计抵减额吗?另当期加计抵减计提金额时,需要把这一笔转出的税额扣除掉之后再计提吗?
答: 不需要调减了 全部计提然后调减,你做账按允许抵扣的计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,进项税额加计10%扣除是按本月认证进项税额来计提扣除还是按所有取得的进项税来计提吗?
答: 你好!应该是按当月进项税金额计提,你们从政策开始就每个月计提了吗?
住进时光里 追问
2019-08-09 20:13
郭老师 解答
2019-08-09 20:23