老师您好 请教问题 6月份的时候我们开了120万的劳务发票 需要走应收账款 但是 凭证入了库存现金 因为没有费用票来抵税款 就做了一百多万的工人工资 直接发放了 用库存现金发的 我这个月想要把走收入的那一笔调过来走应收账款 但是这样的话库存现金就是负数了 并且 发放工资工资也是库存现金 并且做分录 借主营业务成本 贷库存现金 这情况怎么处理能让库存现金恢复正常 并且上个月的账能调过来。请专业老师回答 谢谢
忘了时间的钟
于2019-08-09 14:10 发布 1000次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-08-09 15:21
你好!建议你调整上个月的,借:库存现金 (工资金额)贷:其他应付款(工资金额),借:应收账款 120万 贷:库存现金120万
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你好!建议你调整上个月的,借:库存现金 (工资金额)贷:其他应付款(工资金额),借:应收账款 120万 贷:库存现金120万
2019-08-09 15:21:30

咨询服务最大的成本就是人工 可以计入劳务成本然后分项目结清后计入到营业成本里面
2019-07-17 15:30:05

你好,这些应当计入费用才是啊
借;销售费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2017-05-02 17:14:04

计提的时候就分类是管理费用还是主营业务成本
2019-01-14 21:24:19

你好,建筑行业工资一般先走劳务成本在转到主营业务成本
2019-04-11 16:50:12
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