我公司上个月给客户开的发票税率写错了,以致我们多交了税款,但是对方已认证,如果我要冲红的话要怎么做?开红字申请单是由哪一方开的啊?另外关于做账我冲红之后应该给客户什么发票呢?是要重新开一次吗?请高手们帮我解答一下吧,越详细越好!谢谢!!
和谐的导师
于2019-08-08 15:51 发布 628次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-08 15:52
您好
对方已经认证抵扣 如果现在要红冲的话 要对方开具红字发票信息表 您根据红字发票信息表开具红字发票 然后开具正确的蓝字发票
把红字发票的抵扣联跟发票联给客户 然后把正确蓝字发票的发票联跟抵扣联也给客户
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您好
对方已经认证抵扣 如果现在要红冲的话 要对方开具红字发票信息表 您根据红字发票信息表开具红字发票 然后开具正确的蓝字发票
把红字发票的抵扣联跟发票联给客户 然后把正确蓝字发票的发票联跟抵扣联也给客户
2019-08-08 15:52:35

当月的是不,你申请的红字信息表审核通过了吗
2019-07-20 21:29:19

你好 一张红字专用发票信息表,不可分两张及两张以上开具红字发票。要一一对应
2019-06-13 19:36:35

您好,应该是对方已经抵扣了,需要让对方提交开具红字发票信息表的。
2018-10-26 20:03:16

你好,是不需要开具红字发票了吗
2018-01-22 09:30:12
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