@郭老师,追问次数用完,这样会不会来不及到时候,啥准 问
只要不耽误出口报关就可以的。 答
@郭老师,追问次数用完,怎么试,都说没有了,我不知道账 问
用法人的信息注册不是 不是让你登录 答
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件 问
你好 生产成本里面继续挂着的 答
@董孝彬老师,怎么就成了虚开发票了,我只是用另外一 问
是的,这个不可以的,是虚开发票哦 答
老师,我7月份收到一个专票,已入账,并且已抵扣,8月份 问
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答

我们用的金蝶k3软件,如果我之前已经点结账了,现在期间是6.1——6.30号,但是我的现金日记账要补5月的,该怎么办呢?
答: 那你只能发结账,你也可以在7月进行补记账
我不小心把前两个月已经结过账的凭证反结账了,还销章了现在是5月份,会计期间变成2月份了,请问要怎样弄啊!我用的金蝶软件
答: 那你在期初设置过撤销键吗,同学
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我们公司用的是金蝶 软件 2018年已经结账了 但是现在要修改,修改好了 怎么不能再次结账呢?
答: 你好,如果2018年已经年结了就不能在修改再结账了,你要到2019年年初调整。
老师,我们是金蝶软件,我5月份已经发生了费用,但是,还没开始建账,现在6月份了,我建账的日期可以选5月份吗?把5月份的做完结转了再进入6月份可以不?
金蝶k3,公司有2个账号,银行存款日记账做2个,但是点期末处理~期末结账,第1个账号已经结账到2月,但是第2个账号点进去,就显示当前期间是2019年2期,怎么处理?
老师,我用的是金蝶迷你版,我已经结转损益,凭证也过账了,结果发现库存现金被我整成负数,要反结账,但不知道怎么反结账,是点:期末结账---前进---期末反结账还是点反过账当期凭证呢
老师,我想咨询一下,金蝶软件如何改日期?我二月到六月份都没有做期末结账,现在该怎么办呢?可以在金蝶软件里从二月份开始再做期末结账吗


浅夏 追问
2019-08-08 15:03
辜老师 解答
2019-08-08 15:03
浅夏 追问
2019-08-08 15:05
辜老师 解答
2019-08-08 15:05
浅夏 追问
2019-08-08 15:07
辜老师 解答
2019-08-08 15:48