您好!我有一笔2017年发生的业务,当期没有开票结算,2019年开票给对方结算,对方要扣我25%的企业所得税税点,请问老师我该怎么处理?谢谢!
纯情的大神
于2019-08-08 09:34 发布 811次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,这个是违法的,需要你们协商,这个就是欺负人了,但是没办法,大家要看关系了,和他们商量一下吧,
2019-08-08 09:53:23

不在同一省,业务发生地需要预缴企业所得税
2023-05-06 15:23:30

同学你好,特定业务已交企业所得税,按应交税费-应交企业所得税里的,借方明细发生额,本项目金额来计算填列。
2021-04-22 23:27:30

你好,如果是真实业务可以零申报。
2019-10-16 16:52:11

这个企业所得税年报是根据2019年全年数据来的,要是季报,那这个是4月申报,你还没有业务发生,那这个季报是0申报
2020-03-09 08:46:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息