- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,不是货款的话,最好是其他应付款
2019-08-07 20:58:34

取得发票时冲销暂估,按发票的金额确认费用处理
2017-09-18 13:35:36

你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37

可以先入待摊费用,在后期分摊,借:待摊费用 贷:应付账款
2018-08-20 09:34:51

你好,对的
2017-07-06 14:52:00
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