老师,进项税额1.1加计扣除这个怎么填报表,是进项税额明细里面填还是哪里?本月认证抵扣的税额是7078.54,应纳税额是1539.83.
苹果小蝴蝶
于2019-08-07 16:03 发布 906次浏览
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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好!你0申报就行了。
2017-08-14 15:43:46
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您好,学员,可以简单理解为为进项税。取得进口环节税收交款书的进口环节缴纳的增值税一般是可以抵扣的所以公式中可以减去这一部分,若未取得进口环节缴款书或由于其他原因不可以抵扣进口环节增值税,那这部分税额就要我们负担,所以在公式中就要加上这部分增值税。
2021-12-27 19:38:49
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工业的不享受这个政策
2019-06-29 09:51:48
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你好!
是指进项税额还可以加计抵扣10%。
2022-01-19 16:15:07
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你好 加计抵减做账 借 应交税费 贷 其他收益
2020-06-14 10:29:54
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