送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-07 12:04

您好,上月的两万应该是抵的上月应交增值税了吧,本月应该是本月的销项减进项,您还有免抵的吗

大胆的小白菜 追问

2019-08-07 15:34

比如上月有100万(13%)出口,退税率13%,内销金额200万,进项10万,未交增值税=200*13%-10=16万,本月内销150万,进项12万,未交增值税如何算呢,上月的退税金额100*13%=13万怎么使用呢

文老师 解答

2019-08-07 16:30

上期您实际交了16万是吗

大胆的小白菜 追问

2019-08-07 16:39

是的

文老师 解答

2019-08-07 20:02

您本期也是需要交税的,没有可以退税的

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相关问题讨论
如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
您好!是的。就是这样的。
2018-06-29 16:13:24
您好,对的。      
2017-05-24 22:57:12
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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