送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-07 09:14

你好,请问图片在哪里呢

追问

2019-08-07 09:16

老师 您看下

朴老师 解答

2019-08-07 09:18

你之前垫付的餐费和税款怎么做账的

追问

2019-08-07 09:19

之前没有这种情况过。

朴老师 解答

2019-08-07 09:25

那上面说还你们垫付的餐费

追问

2019-08-07 09:26

老师 我没懂你意思。

朴老师 解答

2019-08-07 09:26

收垫付餐费收垫付税款

追问

2019-08-07 09:28

嗯 怎么做分录啊 老师?

朴老师 解答

2019-08-07 09:28

你这个分录是  借银行  贷其他应收款  (餐费+税费金额+退费)贷主营业务收入  66573
贷销项

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:银行存款
2019-04-03 16:31:53
你好,取得专用发票的当月就可以认证 借:成本费用 应交税金——增值税(进项税额) 贷:银行存款
2019-08-22 17:15:01
你好,你这个是什么款项?
2019-09-27 12:38:41
你好,请问图片在哪里呢
2019-08-07 09:14:32
这个是你作为销售方交的税是吗 之前有计提吗
2019-06-06 10:44:02
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