送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-06 22:13

你好
上月进项票已认证抵扣,借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应付款
次月才报销,借;其他应付款,贷;银行存款

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相关问题讨论
你好,借管理费用应交税费,待认证在银行存。
2021-11-08 16:38:10
借:固定资产--房屋 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 可以一次性抵扣进项税额。
2019-10-09 10:51:41
你好 上个月分录 咋写的 ?
2020-06-06 14:50:55
你好,购入,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款 销项,借:银行存款等 贷:主营业务入等 应交税费——应增(销)
2020-01-08 22:02:55
你好,可以这个月做进项发票的分录,也可以在实际认证抵扣的时候做
2020-03-18 09:49:06
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