老师你好,有几张不能抵税的发票我认证了,那我这个月申报税额的时候该怎么办,直接在申报表上进项税额转出,还是在录入进项税额的时候不录入这个税额就行了?
俭朴的芝麻
于2019-08-06 17:33 发布 815次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

你好 你认证了就做转出 账上做借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 填写附表2 对应的栏次 转出就行
2019-08-06 17:34:39

你好 你是购买方 发票联和抵扣联都丢失了的话。 销售方那边也联系不上的; 你就做转出处理 。 和转出 附表2里面去 处理转出 。是的
2021-05-13 09:33:35

您好,这个需要手动填入的
2020-01-10 14:46:28

你好,是的
这月开了负数发票是不是
2019-11-12 09:22:17
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