公司是建筑企业,7月有异地预缴税款,当月开具红字发票和开具正常专票金额相等,正好相抵,故无销售额。填写增值税申报表时,附表四预缴增值税的本期发生额自动出现当月预缴数,系统报错。请问这种情况要怎么处理?
萧萧maria
于2019-08-06 13:57 发布 1922次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-06 14:09
预缴的要去税局改的,一般手动改不了
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若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04

你好,正数加负数合计填写在你的销售额里面。
2020-06-08 16:26:20

同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26

预缴的要去税局改的,一般手动改不了
2019-08-06 14:09:30

上月开的一张10W普票错了,本月开具了红字冲销,本月又开具了5W的增值税专票,请问我怎么填申报表啊,是在普票申报填写负数吗?请问填写了负数的报表能比对过去吗?
2015-10-30 15:19:42
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萧萧maria 追问
2019-08-06 14:13
朴老师 解答
2019-08-06 14:31