老师,我司购进一批货物,收到的进项发票已抵扣,现在发现对方把我们的公司名称写错了,纳税识别号没错,现我司要求对方把原发票冲红,重新开1张正确的给我司,那我司可以要求对方按当时的发票税率16%开给我们吗?因为开错的那张发票是2月份开给我们的。如果对方说现在的税率是13%了,要按13%的税率开给我们呢,可以这样开的吗?
炜珺
于2019-08-06 09:56 发布 944次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-06 09:58
如果是没有报备的,只能开13,开13可以让对方降价
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如果是没有报备的,只能开13,开13可以让对方降价
2019-08-06 09:58:53

导致按从高税率来纳税,从而导致进项发票不够,
您这句话的意思没太明白?是高税率进项发票少吗?
2019-07-28 14:35:11

(销项税额-55165/1.1*0.1-100000/1.09*0.09-15000/1.13*0.13)/(销项税额/税率)=1.2%
2019-04-29 16:18:06

您好
进项发票,花椒油,税率是9%,发票税率是正确的
2019-09-18 10:59:55

红字信息表按蓝字发票信息上填写 填写17%
2019-03-11 11:06:51
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炜珺 追问
2019-08-06 10:05
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2019-08-06 10:07