以佣金为收入的票务代理公司收取客户的款项(机票 问
您好,票务代理业务可以按照差额征税,需要开具差额征税的发票 答
老师,帮忙做一下公司食堂厨师工资计提和发放分录, 问
计提工资 借:管理费用 —工资 贷:应付职工薪酬—工资 答
到一家房地产企业,怎么看这个公司税务上有没有风 问
你好这样看不出来的,除非有风险预警 答
老师好!请问购固定资产含税675400,但是发票只开过 问
没有收到发票的这一部分,你不用做 收到了发票,没有认证,你才做到应交税费待认证 答
老师,请教个问题 ,我们子公司项目请了一个现场项目 问
你好,可直接签订劳动合同 答

受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债 对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产 自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,梁老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?
答: 1.收到受托代理资产时 借:受托代理资产 贷:受托代理负债 其中,受托代理资产的入账价值应当按照以下方法确定: (1)如果受托代理资产为现金、银行存款或其他货币资金,应当按照实际收到的金额作为受托代理资产的入账价值; (2)如果受托代理资产为短期投资,存货、长期投资、固定资产和无形资产等非现金资产,应当视不同情况确定其入账价值;如果委托方提供了有关凭据(如发票、报关单、有关协议等),应当按照凭据上标明的金额作为入账价值,如果凭据上标明的金额与受托代理资产的公允价值相差较大,受托代理资产应当以其公允价值作为入账价值;如果捐赠方没有提供有关凭据的,受托代理资产应当按照其公允价值作为入账价值。 2.在转赠或者转出受托代理资产时 借:受托代理负债 贷:受托代理资产 3.收到的受托代理资产如果为现金、银行存款或者其他货币资金 (1)收到时: 借:银行存款等 贷:受托代理负债 (2)转出时: 借:受托代理负债 贷:银行存款等
收到别人预交的租金和电费,怎么做分录,租金知道借银行存款贷预收,但是电费是本月的,贷什么科目
答: 你好,还是走预收账款过一遍,方便查询往来,然后本月电费再做到收入里面同时冲预收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前会计报税,报表全填零,今年我接手,银行存款等科目之前都是有余额的,她都没做,要如何做分录加进去?
答: 之前没做账吗?那需要全部补上才可以。
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债 对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产 自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?
老师,我的是工会账务账,我把整改退款存银行后做分录为,借:银行存款,贷:其他收入。现以前年结转,需要调整结余科目,该怎样调整,怎样做分录谢谢。
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债 对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产 自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?







粤公网安备 44030502000945号


