我们是木门厂,有客户下单做我们不能做的产品,我们把钱收过来,单子放在别的工厂做,钱由我们这边付过去,其中产生一笔差价,我想咨询下,这分录该怎么做?谢谢

对、
于2019-08-05 17:09 发布 763次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-05 17:45
你收到的是收入,分包出去的是成本,差额是你的利润
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您公司就视同采购后再销售的分录处理就是了。
2019-08-05 16:01:33
你收到的是收入,分包出去的是成本,差额是你的利润
2019-08-05 17:45:06
您好,您可以收到客户的钱做收入,借银行存款贷主营业务收入销项税额,给工厂,收到工厂的成品,借库存商品进项税额贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷库存商品
2019-08-05 21:15:55
物物交换是同各自购销 各自开票给对方 正常销售的你会做吗
2019-07-15 15:47:42
借库存商品
应交税费应交增值税进项税额
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项税
银行存款200
2022-03-05 06:40:42
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对、 追问
2019-08-05 20:45
郭老师 解答
2019-08-05 22:02