用友U8的系统,月底怎么结账?
粉色茉莉11
于2019-08-05 16:09 发布 1742次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,直接点月末结账就可以了
2019-08-05 16:13:17

您好,那就结账吧,应收结账,业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
应付结账,业务工作——财务会计——应付款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
2017-01-07 11:03:20

没有什么不同,只是年初要建帐。
2019-01-02 08:12:18

您好,那就结账吧,应收结账,业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
应付结账,业务工作——财务会计——应付款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
2017-01-07 11:03:40

你好
先做一个相反的分类,把错误的凭证冲掉
然后再做正确的凭证就可以的
2021-12-27 17:13:39
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