送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-08-05 12:09

你好,你说你说,我在了

糊涂 追问

2019-08-05 12:11

红色圈圈的数字就是错的,下面没有圈的就对的数字,现在该怎么调整过来冲未分配利润?
就是前些日子说的,账务数据错误

徐阿富老师 解答

2019-08-05 12:20

你下面的分录不平啊,

糊涂 追问

2019-08-05 12:57

那我再查找一下数字
但是分录该怎么做?是不是做调整某年月某日第几号凭证,做出正确的,再转换为冲减未分配利润去就可以了?

徐阿富老师 解答

2019-08-05 13:08

你好,我要按照你的数据把分录做好调整,一般是制造费用做到以前年度损益调整或利润分配-未分配利润

糊涂 追问

2019-08-05 13:35

徐老师,你这句话,学生是一步到位调整分录调到未分配利润科目去吗?还是先调整某年月某日第几号凭证,做出正确的,再转换为冲减未分配利润去就可以了?

徐阿富老师 解答

2019-08-05 13:41

直接做调整分录就可以的,不用冲红原来的凭证,摘要写明几月几号凭证调整,附上你上面这样写好的过程。如果有进项税额调整的,以前多做的进项现在用负数金额做冲回。

糊涂 追问

2019-08-05 16:22

徐老师,代问一下,杭州最低社保是多少?就是以最低工资额去买社保。。杭州一同学问,她第一次操作买社保,不知道呢

徐阿富老师 解答

2019-08-05 16:36

你好,这个我也不知道的,可以电话当地社保

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您好。具体什么原因条件呢
2022-02-12 16:01:36
您好,三笔分录可以并为一笔,借 营业收入 100 贷 存货 20 营业成本80,意思是把这笔内部交易全部冲掉,这样的话在合并报表里只列示为存货原存货成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企业会计准则这样调整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借:主营业务收入500、应交税费-增值税(销项)80,贷:预收款项580 借:库存商品400,贷:主营业务成本400 借:发出商品400,贷:库存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好,借:应付账款等 贷:以前年度损益调整,然后按发票入账
2020-05-24 21:32:05
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