送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-05 09:31

让他去给你们代开发票才可以哦

七秒记忆 追问

2019-08-05 09:41

他这个是做一些修修补补的工程,他去开发票是要开成建筑服务工程款还是其他的

朴老师 解答

2019-08-05 09:43

直接开成建筑服务工程就可以了

七秒记忆 追问

2019-08-05 09:49

老师有些建筑公司是直接扣除管理费和税金后直接就打款给对方了,这种情况有点懵了,搞不懂他们是怎么做的

朴老师 解答

2019-08-05 09:49

那就是直接不税前扣除了,用扣的税钱来抵交的税款

七秒记忆 追问

2019-08-05 10:40

老师你的意思是该建筑公司在开具发票前,个人已把税金和管理费先打进该建筑公司帐上了,这种情况下,个人就不用去开工程发票来该建筑公司,公司就可以直接打钱给他啦

朴老师 解答

2019-08-05 10:59

他扣了足够的税可以不用成本票,没有成本票他们要调增,交好多税,具体的还得你们协商

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相关问题讨论
让他去给你们代开发票才可以哦
2019-08-05 09:31:11
你好!给你成本发票是最好的。
2017-04-26 15:01:07
你好,一般是私下给现金或转账
2019-09-19 17:12:10
你好 他收管理费,还要100%的成本票,有点过了~~~ 但,这个并没有规定,还是与对方协商一下吧
2019-09-06 05:39:40
你好,给你开的成本票金额开多了吗
2020-06-23 12:29:02
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  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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