- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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您好,先付的计入其他应收款,取得发票的话计入管理费用 福利费
2019-08-02 17:42:22
内账就做2台,外账的话做3台
2017-04-27 13:59:40
你好
购入时货到发票未到,借;库存商品,贷;应付账款——暂估
收到发票后,借;应付账款——暂估 贷;库存商品
借;库存商品,贷;应付账款等科目
销售时钱到未开发票,借;银行存款,贷;预收账款
开发票后,借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-04-25 19:32:20
借:费用或成本
贷:银行或现金
2019-07-13 11:35:50
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款
2019-08-22 16:12:32
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