别人用我公司资质做工程,工程金额45万,已预交增值税9082.57,附加税1394.18,这个月我公司给他开工程款发票38万,他提供进项成本增值税专用发票23万,请问这些内容所涉及的计提及预交分录应该怎么做?
呆萌的唇膏
于2019-08-02 17:03 发布 656次浏览
- 送心意
建筑王老师
职称: 高级会计师
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借应交税费预交增值税贷其他应付款,借税金及附加贷其他应付款
2019-08-02 17:05:04

申报增值税=10万-8万-1万-280元=9720元。附加税按申报的金额计提。
2020-07-21 10:54:13

增值税2万-1万-280
附加税=(2万-1万-280)*10%或者12%-1000
计提金额(2万-1万-280)*10%或者12%
2020-07-21 13:19:13

你好 计入工程施工-合同成本-xx项目-分包费用
2020-09-01 15:47:30

你好,通常是外经证,合同等资料
还需要预交附加税,企业所得税,个人所得税,印花税等
2017-09-16 09:16:03
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