请问我单位有境外技术服务收入,已备案生产企业出口免税,5月份开具形式发票30万美元,分3次已收到20万美元,现在申报收入,请教在电子税务局怎么操作。
简单的西牛
于2019-08-02 13:04 发布 1164次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好开具的形式发票,不是我们的增值税专票或普票,你可以填在免税服务对应的未开具发票栏次
2019-08-02 13:37:59

同学,请稍等,正在解答
2023-02-16 14:46:04

你好,是免征出口环节的增值税
并不是说什么税款都不需要缴纳,如果有利润是需要缴纳企业所得税的
2019-06-03 10:51:08

你好同学,这里有详细描述,篇幅较大,可以参考以下:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714738207363807953&wfr=spider&for=pc
2022-05-19 09:58:54

你好,只要这个技术服务费用于生产的额就可以退税
2020-07-27 14:57:15
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