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飘逸的黄豆
于2019-08-02 11:43 发布 2765次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-08-02 12:02
同学。首先你交接的时候你要核对清楚每一余额的数据是否正确,然后你再按他的余额建账,然后按规处理。
飘逸的黄豆 追问
2019-08-02 15:56
好的多谢老师的回复!请问下是直接按正确的余额建账就可以吗?还是得有证明材料才行
陈诗晗老师 解答
2019-08-02 16:12
直接按正确的余额建帐处理。然后处理一份说明让领导签字后你存档。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
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飘逸的黄豆 追问
2019-08-02 15:56
陈诗晗老师 解答
2019-08-02 16:12