你好,我上月发票有误,本月开红字发票,购货方未抵扣,那上月已开的发票本月是否需要交税呢?蓝字发票和红字发票应该怎么处理?谢谢!
壮观的大山
于2019-08-02 07:56 发布 1642次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好
1 上月已开票,就需要交税
2 蓝字发票正常处理,本期红字发票,做相反分录
2019-08-02 07:59:53

购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
2022-11-25 11:15:07

你们申请红字信息表 销售方开红字发票
2017-12-15 14:50:01

你好,开具负数发票冲销了
2017-06-30 16:21:20

您好,这个没关系的。只要您能开出来红字专用信息表
2019-11-26 11:13:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息