送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-01 08:55

需要计提,这个做账是按工资做账

静悄悄 追问

2019-08-01 08:56

计提时借管理费用职工福利,贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷现金,对吗

maize老师 解答

2019-08-01 08:58

是的,你这个需要做一个表给员工签字下哈

上传图片  
相关问题讨论
需要计提,这个做账是按工资做账
2019-08-01 08:55:24
你好,需要计提的,完整的分录是 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-12-10 09:07:10
你好,这个要并入工资一起交个税
2020-03-18 08:50:47
这个是你的收入来是吗 已经做了收入,借银行存款 贷其他货币资金
2020-09-11 17:44:00
计提时, 借:管理费用-福利费等, 贷:应付职工薪酬-福利费。 发放时, 借;应付职工薪酬-福利费, 贷库存现金
2020-04-20 16:13:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...