4月份支付了1.3万元保洁费(对方开的是3%增值税专用发票),7月份又开了1.3万元增值税专用发票,但是要扣除4月份的6000元,实际支付7000元,请问会计分录怎么做,我们是一般纳税人可以抵扣
爱笑的啤酒
于2019-07-31 21:56 发布 1187次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-31 22:14
您好,为什么要扣除6000,那需要开负数发票吗,借管理费用或主营业务成本 进项税额贷银行存款13000,7月份,借管理费用或主营业务成本 进项税额贷银行存款7000应付账款6000
相关问题讨论

借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12

你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
2019-01-09 12:52:22

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-30 15:27:28

你好这是你们收到的专用发票?
2018-03-16 09:19:11

不一样的,销项税额不一样
2019-11-09 03:05:33
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