送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-07-31 20:59

本月认证的进项发票加计扣除

363366017 追问

2019-07-31 21:07

借:应交税金—增值税/加计抵减税金    贷:其他收益
老师,这样做分录对吗

吴少琴老师 解答

2019-07-31 21:15

借:应交税金—增值税/加计抵减税金 贷:其他收益
老师,这样做分录对吗
是的

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相关问题讨论
你好, 这个不需要附件
2022-04-01 11:24:35
你好,这个是你们收到的发票,但是还没有去认证的增值税税额的
2021-05-22 14:52:13
每个月要做一笔 三级进项税额 转 三级待认证进项税额吗 是的
2021-04-21 11:44:16
借 原材料 贷 银行存款
2020-04-29 08:51:21
在其他流动资产列示。如有特殊情况列在应交税费科目
2020-02-23 21:09:11
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