送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-31 15:50

要开始做分摊 挂 借费用-福利费 贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬 贷其他应付款-房租  后期付款做借其他应付款贷银行存款

Zoey 追问

2019-07-31 16:02

那房东给我们开发票所担负的税金是由我们给的,这部分税金怎么做帐呢?

meizi老师 解答

2019-07-31 16:10

你好计入借营业外支出-税费贷银行存款

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相关问题讨论
要开始做分摊 挂 借费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-房租 后期付款做借其他应付款贷银行存款
2019-07-31 15:50:27
借;待摊费用 贷;银行存款
2016-05-26 09:50:20
你好!如果你一下子付了很久的租金就摊销
2017-08-30 14:29:40
借:银行存款 贷:长期待摊费用——房租
2017-06-29 12:17:10
你好,如果做到这个月就不用摊销了
2018-12-18 11:05:52
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