- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-30 16:15
您好
加入对方支付10000价税合计16%
现在开具13%的发票价税合计 =10000/(1+0.16)*(1+0.13)=9741.38 退对方税款差额=10000-9741.38=258.62
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您好
加入对方支付10000价税合计16%
现在开具13%的发票价税合计 =10000/(1+0.16)*(1+0.13)=9741.38 退对方税款差额=10000-9741.38=258.62
2019-07-30 16:15:44

您好,和对方沟通用含税16%的价格/1.16*1.13=含税13%的价格开票,按13%金额收款就好。
2019-07-30 16:27:00

你好!看看这里对你有帮助
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ed646f70102wcv4.html
2016-06-24 14:14:36

出口的发票带税率就可以了
2020-05-26 09:21:10

您好!这个可以不用认证,直接在申报的时候填写抵扣就可以了。小规模企业在本期应纳税额抵减额填写。一般纳税人在附表四和主表填写。
2017-06-08 18:10:04
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乐乐 追问
2019-07-30 16:41
bamboo老师 解答
2019-07-30 16:42