送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-30 15:37

你好!不需要单独做分录了

薇若天际 追问

2019-07-30 16:19

那这个就账务不处理了?那这些发票都需要认证吗?然后申报增值税的时候,是不是填到本期留底税额就可以?

宋生老师 解答

2019-07-30 16:23

你好!你这些发票没有认证的吗?
你要抵扣就要认证,认证过了,大于销项,就在申报表留底就好了。

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相关问题讨论
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
2020-01-13 17:49:50
您好!一个企业只允许有一套账,做内外账是违法的。 就问题而言,内帐的进项销项怎么做都不会对外帐报表产生影响。对内帐报表,肯定是有影响的。具体什么影响,得看你入什么科目。
2016-03-28 08:03:14
你好,期末不需要做结转未交增值税的的账务处理
2017-07-03 15:41:31
你好,是一般增值税应纳税额期末结转吗
2017-07-03 15:26:09
你销项税,根据你开出去的发票做账呀,做账在贷方,进项是供应商给的,做账在借方,小规模的话,两个都是应交税费-应交增值税,后面不需要三级科目了。
2016-08-03 14:19:47
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