老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

请问下老师这里疑问1中为什么可以进成本.疑问2中有两个时间段一个进成本,一个是费用扣除呢?
答: 您好 一个是建造期间 建造期间的利息计入成本 一个是建造已经结束 结束后的利息计入当期费用
老师,对于企业当年实际发生的成本费用在税前未扣除,允许在发生年度扣除,如果不足扣除可以往后延伸5年。这个发生年度指的是哪年?比如2020年度发生的成本未在税前扣除,
答: 同学你好,比如2020年度发生的成本未在税前扣除,可以延伸到2025年扣除处理的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好,购进的车四五十万,可以一次性扣除当成本费用扣除,不用分期折旧吗?
答: 您好,是购入固定资产的,当年可以一次性存应纳税所得额里面扣除固定资产的金额叫一次性扣取政策调减,以后逐年根据折旧再调整。调增








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