藏品缴纳3%个人所得税由买家交 问
那个是卖家交个税的 答
24年已取得中级征证 25年还需要继续教育么 问
是的,24年已取得中级征证 25年还需要继续教育的哈 答
付25吨吊车吊集装箱1次(天然气管道施工)怎么入账啊 问
那个计入工程施工-直接费用-机械使用费 答
老师我们公司是做催收的,然后现在要缺发票,要找第3 问
能开劳务派遣吗?人力资源服务*劳务派遣开这种。 答
老师,系统安装技术服务类型的公司,人工、所用到的 问
您好,去那种优惠园区注册个体开发票进来 答

请问补交以前年度的所得税的滞纳金是直接放营业外支出还是以前年度损益调整?
答: 你好,滞纳金支出计入营业外支出科目核算的
老师,2019年的调整分录是这样的吗借:预计负债800 贷:以前年度损益调整-营业外支出100 其他应付款700借:应交税费-应交所得税175(70*0.25=175)贷:所得税费用175
答: 调整期以前年度的,所得税费用要替代成以前年度损益调整-所得税费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前年度累计亏损,继续用以前年度损益调整调减以前年度利润,还需要调整所得税吗?就是借:以前年度损益调整 贷:应付账款,还需要借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整吗?
答: 同学你好 不用,直接冲减以前年度损益调整就行了
应交所得税,年初余额在借方并且为负数,上年度未计提,小规模企业没有以前年度损益调整这个科目。应该用什么科目代替,分录怎么做?汇算清缴时补交的金额,需要计提吗,会计分录应该怎么做?
老师,我司有个 借:以前年度损益调整,贷:应交所得税,但是前几年都是亏损的,实际上是不用补交税款,请问这种情况分录怎么做呢?
我公司今年补交2017年所得税 我5月份做的科目是 借 所得税费用 贷 应交所得税 借 应交所得税 贷 银行存款 月末结转到本年利润,刚刚听说应该从以前年度损益调整做 我这种是不是不对
老师,请问以前年度少计提的折旧,在以前年度损益调整的时候补计提的以后会不会影响所得税?需要用以前年度损益调整应交所得税吗?


princess 追问
2019-07-29 08:50
princess 追问
2019-07-29 13:16
俞老师 解答
2019-07-29 19:27
princess 追问
2019-07-29 20:15
俞老师 解答
2019-07-29 21:25