老师,我在报企业所得税的时候系统没有自动取到上 问
你好,所得税没有弥补亏损吗? 答
老师,您好!一般纳税人未勾选的发发票记入待认证科 问
你好。财务报表在应交税费科目里。 答
你好,请问公司为什么会向另一个注销了的公司投资 问
你好!这个是在注销前还是注销后投资的 答
您好,我们公司是收购玉米,再销售的一般纳税人,我们 问
同学你好同学你好 不是你们自己种的要交税的 有利润就要交企业所得税 答
我们有个公司做的是餐饮,还有研学这一块的,建了一 问
你好,这个场地是自己的吗?你们是建了房屋还是什么? 答
应交所得税,年初余额在借方并且为负数,上年度未计提,小规模企业没有以前年度损益调整这个科目。应该用什么科目代替,分录怎么做?汇算清缴时补交的金额,需要计提吗,会计分录应该怎么做?
答: 借利润分配未分配利润 贷应交税费 , ,
老师,我司有个 借:以前年度损益调整,贷:应交所得税,但是前几年都是亏损的,实际上是不用补交税款,请问这种情况分录怎么做呢?
答: 借应交所得税贷以前年度损益调整。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师以前年度损益调整后,所得税需要处理吗?怎么处理呢?
答: 学员您好。以前年度损益调整后,需要处理所得税。具体会计分录的处理要看您调整的以前年度损益调整是在借方还是贷方,如果是借方,则会计分录为,借,应交税费——应交所得税 贷,以前年度损益调整。如果以前年度损益调整在贷方,则做相反分录。
雪中一片云 追问
2019-08-07 22:20
雪中一片云 追问
2019-08-07 22:20
陈诗晗老师 解答
2019-08-07 22:22
雪中一片云 追问
2019-08-07 22:26
雪中一片云 追问
2019-08-07 22:26
陈诗晗老师 解答
2019-08-07 22:27
雪中一片云 追问
2019-08-07 22:28
陈诗晗老师 解答
2019-08-07 22:30