关于内账:我公司主要是做营销的,类似微商。当时销售了一批货给下家,价值30万,款项当时尚未支付。后面下家无法经营,手上有一批流量粉,我公司想收购这笔流量粉,价值80万,其中30万用来抵减当时尚未支付的货款,请问抵减的这部分,应该如何在账面上体现呢?
晓燕*诗
于2019-07-28 21:53 发布 608次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-28 21:57
您好,您账上帐是30万应收账款,这流量粉我的理解是不是应该计入销售费用,假如是销售费用的话,借销售费用80 贷应收账款30银行存款50
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您好,您账上帐是30万应收账款,这流量粉我的理解是不是应该计入销售费用,假如是销售费用的话,借销售费用80 贷应收账款30银行存款50
2019-07-28 21:57:22

你好,内帐可以这样处理的
2017-06-26 09:22:44

你好,学员,没有拉走的话,先不确认收入
2023-10-26 21:57:07

你好!你可以先借预付账款 贷库存商品。
以后抵减的时候借库存商品 贷预付账款。
2018-04-24 09:29:57

你好,赊销的时候做应收账款处理。
后来购买方因经营不善破产,这个时候需要做坏账处理
2022-05-28 08:29:35
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晓燕*诗 追问
2019-07-28 21:58
文老师 解答
2019-07-28 22:01