7月20日开具了销项发票7000元,7月28日认证2张进项发票分别是4月12日的金额为3960元和7月15日的7700元发票。请问是下个月抵扣税款么?下个月申报时如何填写申报表?谢谢
魁梧的凉面
于2019-07-28 21:18 发布 1755次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,是申报7月份时抵扣了,下个月申报时销项7000,进项税3960+7700
2019-07-28 21:21:37

您好
进项发票应该每个月单独装订成册
申报表也是每个月单独装订成册
2020-06-30 10:49:16

填写增值税申报表附表二,中间部分的进项税转出,转出的金额就是税额的绝对值。
2019-10-21 11:15:09

8月的税???你这个按这个错误去申报进项税额就可以,本期认证本期申报抵扣,你开红字信息表是几时开的?
2019-10-07 16:17:19

你好,没有认证是不需要填写的
2017-09-26 09:36:33
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