送心意

文老师

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2019-07-28 11:55

您好,您可以先暂估入账,按暂估的金额计提折旧,以后来发票了再按调整固定资产的原值,以后按剩余的净值重新算折旧金额,原来已经计提的折旧不再调整

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差额就是新入账的原值?补提?补哪个时间点的
2019-07-29 16:15:04
您好,您可以先暂估入账,按暂估的金额计提折旧,以后来发票了再按调整固定资产的原值,以后按剩余的净值重新算折旧金额,原来已经计提的折旧不再调整
2019-07-28 11:55:57
是的,收到发票后,要通过在建工程转一下
2022-03-16 16:47:54
只付款未收到发票的,要挂往来科目,属于固定资产付款,借其他应付款。
2017-01-05 19:00:41
你好,这个已经完工了吗?
2020-06-08 11:01:24
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