- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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您好,跨年涉及到损益的用以前年度损益调整科目进行调整。
2020-02-29 23:44:25

你好!你是少计提了,但是申报是正确的是吗
2018-09-13 16:50:09

你好!
借:应交税费-应交城建税
应交税费-应交教育费附加
应交税费-应交地方教育附加
贷:营业外收入
2019-07-27 15:12:17

多计提了什么税种?借:应交税费--应交对应的税种 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2018-04-10 15:11:56

你好 借以前年度损益调整 负数 贷应交税费-应交城建税等 负数 借未分配利润 负数 贷以前年度损益调整 负数 做红冲
2020-03-13 17:45:04
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