老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

反结账之后系统显示单据所在期间已经做过了进销存期未结账,不能继续是为什么
答: 这个应该是供应链模块还没有反结账,反结账不是绝对能反的,只能试试
进销存财务速达荣耀3000如何反结账?
答: 速达软件-反结账 反结账 一、 功能简介 在进行期末结账操作以后,该会计期间的会计核算工作已经完成,按规定将不能进行已结账会计期间的其他操作。但是如果因为误操作而必须进行反结账操作时,可以使用“反结账”功能返回到未结账状态。 二、 操作路径 「账务」→「辅助工具」→「反结账」。 操作指南 1. 点击窗口中的[确定],系统自动开始[反结账]; 2. 将窗口中的“同时将结转本期损益产生的记账凭证删除”选项打勾时,在反结账时系统自动清除损益结转凭证,否则系统保留结转损益的凭证; 3. 如果使用本系统的“固定资产”功能来管理固定资产,在进行“反结账”操作时,系统在反结账时会提示将删除当期计提折旧的会计凭证,并要求确认。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
K3系统发现9月份账有错误,想要反结账,应收账款系统提示当前期间存在已核销单据,不能反结账,怎么处理?
答: 你好,做红字凭证调整不可以吗?

