我公司是外贸企业,有内销和外销业务,首次申报出口退税,本人上月已经申报第一次出口退税,但是那个退税申报还在审核中,据了解如果内销申报要交增值税大于出口退税,那么出口退税就直接在要交的增值税中抵减,那么在下个月的申报增值税申报要如何填写?

学堂用户_ph562519
于2019-07-27 10:43 发布 2313次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-07-27 11:04
同学,老师不是很理解,你是想问那种情况?
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你好!出口退税是申报之后
2024-02-21 15:52:34
您好,是的 先申报增值税再申报出口退税
2022-06-13 17:37:08
按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20
借库存商品
应交税费、应交增值税进项,
贷银行
借银行
贷主营业务收入,
借主营业务成本,贷库存商品,
借其他应收款,
贷应交税费、出口退税,借银行
贷其他应收款、
增值税在附表一免税销售货物里面,然后去填写减免明细表最后一行
选择的是退税勾选。在附表二二十六到28,还有35栏里面。
2023-12-07 17:47:25
同学你好
随便哪天都可以
2023-02-23 13:53:44
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学堂用户_ph562519 追问
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