送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-26 11:30

你好,应当先计提,然后发放才是的
借;利润分配——应付股利 ,   贷;应付股利      
借;应付股利  ,  贷;银行存款

诺诺妈咪 追问

2019-07-26 12:12

这样我未分配的期末差的更多

邹老师 解答

2019-07-26 12:54

你好,你是指资产负债表与利润表的勾稽关系?

诺诺妈咪 追问

2019-07-26 14:11

是的

邹老师 解答

2019-07-26 14:11

你好,资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

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你好 (1)编制 2021年全年实现的净利润从“本年利润转入“利润分配”明细的会计分录。 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 2)编制计提盈余公积和宣告派发现金股利的会计分录。 借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       (3)编制以银行存款支付现金股利的会计分录。 借:应付股利  ,  贷:银行存款 4)把利润分配其他科目的明细转入“利润分配-未分配利润”的会计分录。 借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配—提取的盈余公积,利润分配—应付股利
2022-11-27 16:12:02
你好,应当先计提,然后发放才是的 借;利润分配——应付股利 , 贷;应付股利 借;应付股利 , 贷;银行存款
2019-07-26 11:30:55
借:利润分配—应付现金股利, 贷:应付股利 这个是分红的分录
2024-03-20 11:52:19
你好,只需要做第一笔的
2017-03-27 10:53:24
你好,没有计提利润的说法,只有结转 过程是这样处理的
2018-03-22 15:47:50
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