- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-25 21:12
您好,您可以先暂估入账,借固定资产贷应付账款-暂估供应商,按期付款,借预付账款贷银行存款,来发票了,先红冲暂估,借固定资产负数贷应付账款-暂估供应商负数,然后按发票入账,借固定资产进项税额贷预付账款
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冲掉借固定资产 负数 贷应付账款,负数之后按发票做
2020-02-17 20:09:59

融资租入固定资产 借;固定资产 未确认融资费用 贷;长期应付款 银行存款
付款,取得发票 借;长期应付款 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2018-04-02 11:51:41

收到了资产,就要暂估计入固定资产里面
2019-12-04 09:13:55

你好,分期开具的发票,它是开的是什么费用的发票?
其实固定资产是应该按照全价,包括买价和利息这些合计金额入账
2024-09-26 14:18:46

你好!可以按总价直接计入固定资产
2020-02-02 23:12:47
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