送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-25 21:12

您好,您可以先暂估入账,借固定资产贷应付账款-暂估供应商,按期付款,借预付账款贷银行存款,来发票了,先红冲暂估,借固定资产负数贷应付账款-暂估供应商负数,然后按发票入账,借固定资产进项税额贷预付账款

学徒 追问

2019-07-26 08:16

我是这样做的,
购入时,借:固定资产-暂估入账            
                  贷:应付账款-供应商付分期款时,借:应付账款-供应商                          贷:银行存款-农行
还款时我是冲的应付款,付款时能用应付吗?

文老师 解答

2019-07-26 10:16

应付账款-暂估供应商只用于暂估的,付款的时候还是用预付账款,暂估和实际付款不要混一起,因为暂估的您以后还需要全额冲了的

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2020-02-17 20:09:59
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