老师,1718年,销售额有3个月,录错了,利润表和增值税纳税表主营业务收入相差有将近40万,但是我们现在在申请高新,需要把这个录错的销售额加上去,该怎么调帐呢。
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于2019-07-25 18:59 发布 853次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-07-25 19:31
同学你好,首先看税款有没有少交,如果税款没有少交,就借:应收账款 贷:以前年度损益调整 ,如果销项税额也漏记了,就再在贷方增加应交税费-应交增值税「销项税额」。
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您好,增值税销售额不仅包括您列举的,还包括其他利润表科目形成的销售额,比如资产处置损益等。
2020-06-22 21:26:45

你好,不包括营业外收入
2018-08-13 16:58:21

你好!
对的,填写主营业务收入
2019-08-01 11:09:55

你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41

你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
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2019-07-25 19:33
赵英老师 解答
2019-07-26 06:39